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老師,如果想把投資公司6月底之前的凈利潤分完,那是不是要把企業(yè)所得稅扣除,因?yàn)樵陬A(yù)繳的時(shí)候少交了,匯算清繳肯定要補(bǔ)的,但是如果現(xiàn)在分紅是不是先把少交的所得稅計(jì)提上?

2021-07-19 09:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-19 09:16

同學(xué)你好 對的 需要計(jì)提上的

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同學(xué)你好 對的 需要計(jì)提上的
2021-07-19
你好,不會預(yù)警的呢,這樣也是可以的呢
2021-03-18
同學(xué)你好 對的 直接調(diào)增就可以了
2023-03-29
您好 1、是要等我的虧算彌補(bǔ)完了,這部分稅金才會抵減企業(yè)所得稅嗎?--是的 2、如果彌補(bǔ)虧損3年,那么預(yù)交企業(yè)所得稅豈不是要留存在賬上3年甚至更加嗎?--是的,要么就申請退稅款。
2021-05-17
你好,是的,就是這樣了。
2025-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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