同學(xué)你好 可以抵扣的哦
進(jìn)項(xiàng)是專票,銷項(xiàng)是普票,一般納稅人的,請問用交增值稅嗎?
一般納稅人增值稅等于=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額, ①這里的銷項(xiàng)稅額指的是開出去的增值稅專票還是普票? ②這里的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是取得的增值稅專票還是普票?
一般納稅人,我司給客戶開22250的普票或者專票,假設(shè)不考慮進(jìn)項(xiàng),請問交增值稅銷項(xiàng)稅和附加稅嗎?如果交,普票和專票交的稅一樣多嗎?
老師,請問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
公司一般納稅人,開票出去,開專票或者普票,對增值稅影響是一樣的嗎?增值稅都可以用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎?
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營范圍是啥
FBA 倉是指海外倉嗎?電商怎么會有三個(gè)倉庫?我知道的是一個(gè)海外倉,一個(gè)國內(nèi)倉
停車費(fèi)發(fā)票大類怎么選
職業(yè)病危害評價(jià)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用。
一般納稅人開普票,是不是也要交稅?
對的 也要交稅的哦
銷項(xiàng)發(fā)票開具1034200,進(jìn)項(xiàng)票是645026,都是價(jià)稅合計(jì)數(shù),稅率是13,請問增值稅應(yīng)該交多少?請老師給出具體核算步驟和結(jié)果,謝謝
1034200/(1%2B13%)*13%-645026/(1%2B13%)*13% 是這樣計(jì)算的哦,你看下