你好 銷項(xiàng) 包括專票和普票 進(jìn)項(xiàng) 是專票
一般納稅人增值稅等于=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額, ①這里的銷項(xiàng)稅額指的是開(kāi)出去的增值稅專票還是普票? ②這里的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是取得的增值稅專票還是普票?
老師,請(qǐng)問(wèn)①一般納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅 ②作為增值稅一般納稅人的買(mǎi)方收到作為增值票一般納稅人的賣(mài)方開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
在確定進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的時(shí)候,與納稅人取得增值稅專票/普票, 以及對(duì)外開(kāi)具增值稅專票/普票有聯(lián)系嗎?
老師,我增值稅一般納稅人開(kāi)出去普票的銷項(xiàng)稅額可以用專票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
我一般納稅人這個(gè)月開(kāi)了3萬(wàn)的專票銷項(xiàng)稅額,2萬(wàn)普票的銷項(xiàng)稅額,我開(kāi)進(jìn)來(lái)4萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額我還要不要交增值稅呢
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在是沒(méi)有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
也就是說(shuō)一般納稅人可以給客戶開(kāi)普票和專票,取得上游供應(yīng)商的增值稅普票也可以但不能抵扣對(duì)吧
你好同學(xué)? ? 對(duì)的? 是這樣理解的
這家一般納稅人的供應(yīng)商為什么說(shuō)普票少開(kāi)給客戶,你不是說(shuō)一般納稅人普票和專票都可以開(kāi)給客戶的嗎?
開(kāi)普票? 對(duì)你來(lái)說(shuō)沒(méi)影響? ?都是13%? 抵扣進(jìn)項(xiàng)? ?但是買(mǎi)方是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
買(mǎi)方是小規(guī)模納稅人增值稅不需要抵扣的,我是說(shuō)賣(mài)方為什么說(shuō)少給客戶開(kāi)增值稅普票?
這個(gè)說(shuō)法沒(méi)有依據(jù)的? ?一般納稅人開(kāi)專票和普票是一樣的? ?
也就是說(shuō)這個(gè)賣(mài)家說(shuō)的有問(wèn)題對(duì)吧
你好 可以這樣理解的