 
                            需要的需要交的稅的,還有10,000沒有抵扣

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我這個月開了54萬的工程普票,開了30萬的租賃專票,請問我這稅該怎么交,我進項有80多萬,我們是一般納稅人,這普票這是不是可不用交稅,還是可以按銷項-進項來算增值稅
公司一般納稅人,本月銷項專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進項是開進來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進項不用交增值稅?
一般納稅人不管開普票還是專票,如果沒有進項抵扣,就是全額交是嗎,這個月開了30萬普票出去,沒有進項,一萬多的增值稅就是全額交的吧
我這個月開了3萬的專票銷項稅額,2萬普票的銷項稅額,我開進來4萬的進項稅額我還要不要交增值稅
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟補償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費開了一張票,已經(jīng)交費了,財務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價,可以報銷嗎?
我怎么記得以前只專票懟專票
什么時候變的
一直都這樣的 進項專票可以抵扣銷項普票