學(xué)員您好,是的,對的一般納稅人開具普票和專票沒有什么不一樣,區(qū)別是收票人專票可抵,普票不可抵
一般納稅人,我司給客戶開22250的普票或者專票,假設(shè)不考慮進(jìn)項(xiàng),請問交增值稅銷項(xiàng)稅和附加稅嗎?如果交,普票和專票交的稅一樣多嗎?
公司一般納稅人,開票出去,開專票或者普票,對增值稅影響是一樣的嗎?增值稅都可以用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎?
一般納稅人,開出去普通發(fā)票,產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額。又收到了別人開給我的增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅。普票的銷項(xiàng),和專票進(jìn)項(xiàng)可以互相抵扣嗎
公司是一般納稅人,本月開出去1萬的增值稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)收到1.2萬的增值稅專用發(fā)票,這樣要交稅嗎
老師,我增值稅一般納稅人開出去普票的銷項(xiàng)稅額可以用專票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提?。糠咒浽趺磳??
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
開票方增值稅都可以用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的
明白了,謝謝老師
不客氣有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。