你好? 你們業(yè)績(jī)可以 ;如果前期的利潤(rùn)是虧損或者是成本費(fèi)用大于收入? 都可能造成是虧損的 ; 去看看你們 最近的利潤(rùn)表??
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司某個(gè)月的利潤(rùn)比較高,我就暫估了成本進(jìn)去。后面幾個(gè)月都是虧損,我就想把暫估的成本沖回來(lái)。但是后面幾個(gè)月本來(lái)的成本又不多,充回來(lái)的話,最后利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本就變成負(fù)數(shù)了。
請(qǐng)問(wèn),我們公司業(yè)績(jī)還可以,為什么最近幾個(gè)月凈利潤(rùn)都是負(fù)值呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我剛看我們公司的利潤(rùn)表,從成立以來(lái),基本上都是凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),為啥我們公司還開(kāi)著呢?
增值稅是價(jià)外稅,不影響企業(yè)利潤(rùn),所以算凈利潤(rùn)需不要扣除增值稅費(fèi)用。它是一種流轉(zhuǎn)稅,可以轉(zhuǎn)嫁,最終購(gòu)買(mǎi)者承擔(dān)了,處于生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)是沒(méi)有增值稅負(fù)擔(dān)。凈利潤(rùn)的計(jì)算公式為:凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用。 老師 這個(gè)增值稅我不懂 要想算我企業(yè)最終掙了多少錢(qián) 舉個(gè)例子 我公司是一般納稅人 65萬(wàn)買(mǎi)的貨 收到了一張1%的發(fā)票 100萬(wàn)往外賣(mài) 我們最終能掙多少錢(qián)?怎么算?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。