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老師,6月開票,已網(wǎng)上申報(bào)跨地預(yù)繳,未交稅,本月申報(bào)增值稅附表怎么填列?需要填抵減稅額不?

2021-07-15 19:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-15 19:04

您好 沒有預(yù)交 本期應(yīng)該按照發(fā)票開具金額申報(bào)繳納

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快賬用戶2015 追問 2021-07-15 19:14

老師,可以跨項(xiàng)目抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-15 19:16

申報(bào)增值稅的時(shí)候可以跨項(xiàng)目抵減

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您好 沒有預(yù)交 本期應(yīng)該按照發(fā)票開具金額申報(bào)繳納
2021-07-15
您好,首先應(yīng)該在附表四本期實(shí)際抵減一欄填上預(yù)繳的數(shù),然后主表28行應(yīng)該是自己帶過(guò)來(lái),如果沒有就手填進(jìn)去
2020-09-11
你好,需要填寫的餓,可以抵稅原來(lái)繳納的稅款
2019-08-09
增值稅申報(bào)表預(yù)交的稅款如果當(dāng)期不抵扣是不需要填寫的 但是 增值稅是需要照常申報(bào)的 因?yàn)閷儆诤硕ǖ陌雌趹?yīng)該申報(bào)的稅種
2022-11-24
你好本期實(shí)際抵減稅額 不用填寫交稅填寫進(jìn)去,附加稅為0 申報(bào)
2021-05-11
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