您好,首先應(yīng)該在附表四本期實(shí)際抵減一欄填上預(yù)繳的數(shù),然后主表28行應(yīng)該是自己帶過來,如果沒有就手填進(jìn)去
上月外出經(jīng)營已預(yù)繳稅款增值稅及附加,本月申報(bào)增值稅時(shí)怎么抵減已經(jīng)繳納的稅金,需要填哪些表格,是手工填嗎?需要填表四稅額抵減情況表與主標(biāo)嗎?
老師,6月開票,已網(wǎng)上申報(bào)跨地預(yù)繳,未交稅,本月申報(bào)增值稅附表怎么填列?需要填抵減稅額不?
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)填增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(四)時(shí),當(dāng)月已經(jīng)實(shí)際預(yù)繳的增值稅可以作為當(dāng)月實(shí)際抵減稅額嗎?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
好的,謝謝,已填成功了
好的,解決了就好哈
老師,那我已預(yù)繳稅款了,這個(gè)稅金,繳納時(shí),我的分錄是借:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅/城建稅… 貸:現(xiàn)金,月底計(jì)提怎么寫分錄。
預(yù)繳是不是用計(jì)提,那這樣怎么平,剩余的稅金我怎么去計(jì)提
需要補(bǔ)充一筆: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 預(yù)繳的增值稅,各個(gè)公司處理不一樣,我們是將預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了