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上月外出經(jīng)營已預(yù)繳稅款增值稅及附加,本月申報(bào)增值稅時(shí)怎么抵減已經(jīng)繳納的稅金,需要填哪些表格,是手工填嗎?需要填表四稅額抵減情況表與主標(biāo)嗎?

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2020-09-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 15:50

您好,首先應(yīng)該在附表四本期實(shí)際抵減一欄填上預(yù)繳的數(shù),然后主表28行應(yīng)該是自己帶過來,如果沒有就手填進(jìn)去

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快賬用戶7147 追問 2020-09-11 15:51

好的,謝謝,已填成功了

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齊紅老師 解答 2020-09-11 15:54

好的,解決了就好哈

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快賬用戶7147 追問 2020-09-11 16:03

老師,那我已預(yù)繳稅款了,這個(gè)稅金,繳納時(shí),我的分錄是借:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅/城建稅… 貸:現(xiàn)金,月底計(jì)提怎么寫分錄。

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快賬用戶7147 追問 2020-09-11 16:07

預(yù)繳是不是用計(jì)提,那這樣怎么平,剩余的稅金我怎么去計(jì)提

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齊紅老師 解答 2020-09-11 16:10

需要補(bǔ)充一筆: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 預(yù)繳的增值稅,各個(gè)公司處理不一樣,我們是將預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了

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您好,首先應(yīng)該在附表四本期實(shí)際抵減一欄填上預(yù)繳的數(shù),然后主表28行應(yīng)該是自己帶過來,如果沒有就手填進(jìn)去
2020-09-11
你好!是填增值稅的金額,不需要附加。
2021-01-19
您好!需要填寫預(yù)繳金額,形成多交的狀態(tài)哦
2022-04-07
你好,當(dāng)月已經(jīng)實(shí)際預(yù)繳的增值稅可以作為當(dāng)月實(shí)際抵減稅額
2021-12-13
您好 沒有預(yù)交 本期應(yīng)該按照發(fā)票開具金額申報(bào)繳納
2021-07-15
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