同學,你好,別著急我給你打開我們公司的申報表看看,一會你追問我一下,打開有點慢
老師你好,我問的問題是,為什么我算出來的數(shù)據(jù)和會計申報的企業(yè)所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額平均值不一樣,他填的是163.1w,我算的是324.74w。 我問會計要了2019年1-12月的資產(chǎn)負債表,按照會計學堂課件中給的公式(見圖一),理了一張表(見圖二),計算出的數(shù)據(jù)和會計申報的表不一致(圖三),麻煩老師解答一下,非常著急謝謝
老師,著急問,現(xiàn)正在申報所得稅,我提問過的老師還沒回復,問題在截圖里,圖片也發(fā)了,麻煩看一下,謝謝指導。
有關個稅申報,想請問一下,一月份勾選了一次性扣除費用六萬了,現(xiàn)在提示不符合,無法申報,是需要回到一月份更改成否是嗎?但是圖一那里是要點更新還是重置呢?點了更新之后彈出圖二的對話框,不敢點呢,怕2月后面的數(shù)據(jù)都沒有了,麻煩老師幫忙看看,謝謝了
老師 應交稅費 應交增值稅 明細賬 有3百多萬呢 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅明細賬里面。 另外進項稅額轉(zhuǎn)出也有金額 60多萬,還有賬和申報表不一至 三個問題前面兩個怎么寫分錄 后面一個怎么查賬謝謝老師 我上截圖給你看 謝謝 是三個問題 這個問題是昨天問了彼德老師 次數(shù)都問完了 問題還在這里沒有解決 麻煩幫我寫一下分錄了 謝謝老師 三個問題哦
同學,你好。不好意思,我 們的報表沒有打鉤的欄目。
沒事哈,就是我截圖的申報表里,應該差不多就是這樣填寫了吧?營業(yè)收入18萬,增值稅免征,費用成本暫時就那些了,數(shù)字相減,最后利潤總額86177.62,最終的所得稅稅額就是86177.62×2.5%的稅額了,對嗎?
同學,你好,你是不是已經(jīng)申報成功了。如果以后不會時可以直接撥打當?shù)囟悇针娫?2366,會有人幫助你的