你好那算是A投資B 公司的資產(chǎn)嗎? 這樣好判斷科目 。 假如是 投資 B做賬:借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本--A

老師,我們有AB兩家公司,1月份以A公司名義購買3臺電腦及發(fā)票,現(xiàn)在電腦給B公司使用,B公司要付款給A公司,但是A公司沒辦法開發(fā)票給B公司,這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,請問一下,我們老板有兩家企業(yè)A和B,A給B購買了辦公桌,電腦等設(shè)備,但沒有需要我們還款的,這個應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師,我們老板有AB兩家公司,A公司購買了辦公桌,電腦等送給B公司了,會計(jì)分錄要怎么做???謝謝,做實(shí)收資本的話,那以后股東是不是好要算上A公司的份,謝謝
老師,您好,我手上有兩家公司,同一個老板的,有個員工在A公司借了備用金5000,實(shí)際報(bào)銷4000(員工需要退A公司1000),但是在B公司沒有借備用金,B公司的報(bào)銷2000。我們打算在B公司給他支付1000(剩下的差額1000抵A公司的1000),我想問下兩個公司之間的會計(jì)分錄可以怎么做呢,這樣可行嗎
老師,你好,我們公司和A.B兩個公司都有往來,兩家公司都欠我家賬款,兩家公司屬于一個老板,他們想從A公司給我家轉(zhuǎn)款50萬,然后我家再把50萬轉(zhuǎn)給B公司,后期A公司余下的還從A公司賬戶還,就等于是B公司欠的款多了,后期也從B公司賬戶還,這個不需要代收代付協(xié)議吧?這個操作可以嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
每個月交個稅,年度個稅匯算清繳怎么退回給自己
,甲公司外購一臺不需要安裝的管理設(shè)備,支付價(jià)款取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為1200萬元,增值稅稅額為156萬,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.9萬元。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備可以使用10年,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類設(shè)備最低折舊年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按年限平均法計(jì)算的折舊額可以稅前扣除。其次,5月31日,甲公司將自用廠房對外出租,該廠房系2×20年5月購入非賬面原值200萬元,預(yù)計(jì)使用20年,采用年限平均法計(jì)提折舊,稅法規(guī)定,此類房屋建筑物折舊年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)算的折舊金額可以稅前扣除。最后,12月31日,甲公司對存貨進(jìn)行減值測試時(shí),發(fā)現(xiàn)一批存貨的賬面價(jià)值余,改用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,減值金額計(jì)入當(dāng)期
郭老師,昨天說的有異地項(xiàng)目,分別在電子稅務(wù)局和特定主體身份,在電子稅務(wù)局當(dāng)?shù)厣陥?bào)中的數(shù)據(jù)包含異地項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎
月底營收款銀行到賬時(shí)間為次月,如何如何做分錄,且pos機(jī)商扣除手續(xù)費(fèi)后到賬
本月只有采購,沒有銷售,會計(jì)分錄是不是就只采用進(jìn)價(jià)核算法?如下個月只有等有售價(jià)時(shí),按照售價(jià)核算法去做?
老師您好,我們公司在一個園區(qū)建設(shè)了16棟廠房,一個鍋爐房衛(wèi)生間,一個污水處理池,請問鍋爐房衛(wèi)生間和污水處理池要交房產(chǎn)稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)票有很多,一個月也用不了那么多,做賬可以把所有進(jìn)項(xiàng)票都在賬上提現(xiàn)嗎?放到應(yīng)交稅費(fèi)未認(rèn)證的這個科目,認(rèn)證后再把科目放到進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里,這樣會不會影響交不交稅的問題呢?進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣,如果是夠進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣的都沒入賬的話,成本就不一致了
公司購買的京東E卡用于贈送客戶怎么記賬?
平安銀行立減金計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
老師,想問下電商平臺的收入如何確定,比如商品原價(jià)100元,使用平臺10元優(yōu)惠劵,那賣家收入應(yīng)該如何確定?


也不是投資,但是開了我們公司名稱的普票,我們必須要入賬是嗎?在外賬上?可以不做賬嗎?
你好? ? ?是的。要入賬的。 可以入賬計(jì)入固定資產(chǎn)?
那貸方填什么?其實(shí)也不是對方的投資
還有一個問題,老師,因?yàn)槲沂莿偨佑|這行,金蝶軟件用的不是很熟練,過賬之后生成的報(bào)表貨幣資金成了負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?就是有些東西實(shí)際不是我們公司付錢的,但是我做成庫存現(xiàn)金支出了
現(xiàn)在要報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表,有影響嗎?下個月調(diào)整可以嗎?沖減憑證嗎?
?你好? 比如 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-A? ? ?這樣掛著 ;? 別去做庫存現(xiàn)金。 掛其他應(yīng)付款??
已經(jīng)過賬,生成財(cái)務(wù)報(bào)表了,我是不是只能下個月沖紅字憑證更正了?
?你好那你下個月調(diào)整就行了。?
好的,謝謝老師,您早點(diǎn)休息吧,謝謝
?沒事的; 我就是等著回復(fù)你; 我就休息了 ; 幫到你就好??
謝謝老師,您辛苦了
沒事的,你也早點(diǎn)休息,