同學你好 稅局里面的有顯示嗎
老師好!請問年中建賬時,錄入期初數(shù)時,損益類科目的錄入在哪里看?利潤表的本年累計數(shù)嗎
金蝶專業(yè)版,中途建賬,在錄入了期初數(shù)據(jù)時,錄入了本年累計數(shù)的,但利潤表沒有顯示本年建賬的前幾個月的累計數(shù)?
中途接賬,在錄入初始數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)截止到6月30日,建7月賬,累計折舊的貸方累計數(shù)沒有是正確的嘛?期初余額是6月底的數(shù)沒有錯?但是累計貸方?jīng)]有,是我錄錯了嗎
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
數(shù)據(jù)只顯示當月的
建賬前的前幾個月累計數(shù)沒有顯示
中途建賬只顯示當月的哦