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新入職一家單位,發(fā)現(xiàn)應交稅費的銷項稅額和進項稅額與增值稅納稅申報表的金額不一致,應該怎么調(diào)賬?

2021-07-14 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 10:41

?你好? ?你們是不是忘記做結轉(zhuǎn) 導致的差異金額。? 你核對下 怎么個差異來的?

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快賬用戶4767 追問 2021-07-14 10:43

我試著做結轉(zhuǎn)分錄核對差異,還是不一致,往前查了幾年的賬,發(fā)現(xiàn)主要差異是進項稅額的差異

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:47

你好? ?去找原因 ;不然你這個沒法判斷怎么調(diào)賬的?

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?你好? ?你們是不是忘記做結轉(zhuǎn) 導致的差異金額。? 你核對下 怎么個差異來的?
2021-07-14
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費,應交增值稅銷項 ?匯算納稅調(diào)增
2024-08-12
按截圖這個補上結轉(zhuǎn)就可以
2020-10-17
您好,您可以根據(jù)差額調(diào)整賬面余額,但建議您先調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品成本法產(chǎn)生的進項稅額。然后再轉(zhuǎn)入應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020-09-03
同學你好 不一定要相等 尤其是進項稅,需要看你的認證情況 進項稅轉(zhuǎn)出,也有可能不一樣,如果你直接做了不抵扣認證的話
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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