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應繳稅費-應交增值稅的進項有留底稅額,這個金額是不是要跟增值稅申報表的待抵扣進項稅額一致

2020-12-06 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-06 17:12

您好 請問進項稅額都已經(jīng)勾選認證了嗎

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快賬用戶6114 追問 2020-12-06 17:16

是的,都認證抵扣過了

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齊紅老師 解答 2020-12-06 17:39

那兩個數(shù)據(jù)是應該一致的

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您好 請問進項稅額都已經(jīng)勾選認證了嗎
2020-12-06
你好,轉(zhuǎn)進項抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應交稅費一待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 勾選,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費一待抵扣進項稅額
2023-03-08
這個是需要看你的增值稅主表,就是說增值稅主表的留抵稅額是不是與賬上的留抵稅額一致。不一致需要找具體的原因,再進行賬務處理
2021-01-17
您好,應計入應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-01-13
你好,你這張發(fā)票沒有認證增值稅申報表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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