您好,如果是已認(rèn)證抵扣沖紅了是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哦
7月份勾選退稅發(fā)票1份,在8月份沖紅重開用于退稅的了,申報(bào)增值稅時(shí)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額表我怎樣填寫
九月份開了一張專用發(fā)票,十月份開紅字發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)增值稅申報(bào)表該怎么填?
老師,請(qǐng)問下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報(bào)時(shí)我已作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候,收到紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
2月份進(jìn)項(xiàng)開了紅票,增值稅申報(bào)表怎么填? 1月份退稅進(jìn)項(xiàng)開了紅票,增值稅申報(bào)表怎么填?
你好,請(qǐng)問在10月份開具了增值稅專用發(fā)票紅字信息表,請(qǐng)問10月份的增值稅申報(bào)表怎么填寫
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的第23欄填寫應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
20欄是紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額啊
您好,可以把您的報(bào)表發(fā)我看一下嗎
報(bào)表跟這個(gè)沒關(guān)系,你看一下增值稅申報(bào)表
您好,20欄是期末留底稅額哦
你看看哦
您好,您這個(gè)是一般納稅人申報(bào)表嗎
是啊是啊,不是一般納稅人我為什么考慮進(jìn)項(xiàng)稅額呢
您好,那你附表二里有沒有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄哦
這有可能是地區(qū)差異的原因,如果方便的話可以發(fā)一下您那邊的報(bào)表嗎