你好,正常是一起調整的才對
老師,業(yè)務1里面的收入要調整,那為什么算廣宣費基數的時候不考慮調整后的收入啊。其他業(yè)務收入調整了那算基數不是應該也調整嗎
老師,業(yè)務1里面的收入要調整,那為什么算廣宣費基數的時候不考慮調整后的收入啊。其他業(yè)務收入調整了那算基數不是應該也調整嗎
老師,業(yè)務1里面的收入要調整,那為什么算廣宣費基數的時候不考慮調整后的收入啊。其他業(yè)務收入調整了那算基數不是應該也調整嗎
為啥調整后的其他業(yè)務收入,算廣宣費時,基數沒有加上這個調整的特許權使用費?
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調整了視同銷售收入、業(yè)務招待費、廣宣費的調減,這時候需要調整22年度財務報表嗎?
老師,所得稅匯算時,調增的產品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?