這個廣告費招待費他們的那個計算的基數(shù)是收入,到底是主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入還是系統(tǒng)銷售收入。 那么你這里之所以沒有調(diào),題目給的幾個材料它是不相關(guān)聯(lián)的,所以說沒有按調(diào)整后的計算,
老師,業(yè)務1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應該也調(diào)整嗎
老師,業(yè)務1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應該也調(diào)整嗎
老師,業(yè)務1里面的收入要調(diào)整,那為什么算廣宣費基數(shù)的時候不考慮調(diào)整后的收入啊。其他業(yè)務收入調(diào)整了那算基數(shù)不是應該也調(diào)整嗎
為啥調(diào)整后的其他業(yè)務收入,算廣宣費時,基數(shù)沒有加上這個調(diào)整的特許權(quán)使用費?
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后,調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務招待費、廣宣費的調(diào)減,這時候需要調(diào)整22年度財務報表嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]