去稅局前臺進(jìn)行更正申報(bào)處理
請問老師,第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)有誤,第四季度已經(jīng)申報(bào)所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報(bào)錯誤有影響嗎?
老師,請問,申報(bào)季度企業(yè)所得稅,上面有個數(shù)據(jù)說要填季初數(shù)據(jù)跟季末數(shù)據(jù)的,現(xiàn)在是第二季度了,3月份的季末數(shù)據(jù)就是第二季度的季初數(shù)據(jù)嗎?
第二季度的企業(yè)所得稅填寫的數(shù)據(jù)有誤,已經(jīng)扣繳稅款了,請問怎么申報(bào)作廢?
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
第二季度所得稅收入數(shù)字因手續(xù)造成數(shù)字錯誤,第三季的所得稅表已經(jīng)申報(bào)并扣款了,那么如何更改第二季度的錯誤收入數(shù)字
老師你好,我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn),之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機(jī)器銷售額是后臺看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個分錄如何寫,我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了,是按差額開給機(jī)器后臺通公司么?
#提問:老師:個體工商戶開票怎么開?
老師請問一下!員工拿張租車的專票報(bào)銷,金額是400元,實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產(chǎn)租給租客,一平方75元,本月開始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實(shí)收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應(yīng)收,一年后收取,表述的時候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對嗎?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過一百萬的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個問題,股權(quán)登記日如果沒有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利,那它這個計(jì)算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺涉稅信息是各個平臺申報(bào)是吧,平臺里店鋪暫時不用報(bào)是嗎
#提問:老師:求上海注冊小規(guī)模個體工商戶的流程。
老師,我5月份工資做到9000個稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本
只能去前臺?
你在申報(bào)查詢里面看一下,有沒有作廢選項(xiàng),沒有的話只能去稅局更正了
報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表等信息,錯了可以修改的嗎?
錯了可以修改的嗎? 可以