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應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我想科目調(diào)整的一下,往哪個科目調(diào)呢,分錄怎么寫?

2021-07-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 15:41

同學(xué),你好,應(yīng)付賬款如果是負(fù)數(shù)代表是預(yù)付賬款的以前

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:41

同學(xué),你好,應(yīng)付賬款如果是負(fù)數(shù)代表是預(yù)付賬款的意思

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快賬用戶6536 追問 2021-07-13 15:42

怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:46

你先看看你預(yù)付有沒有掛到數(shù)

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快賬用戶6536 追問 2021-07-13 15:47

預(yù)付賬款有數(shù)呢原來。

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:51

查一下明細(xì),以前分錄怎么做哦,以前是不是都是借應(yīng)付賬款? ? 貸銀行存款,那你回貨時不沖應(yīng)付,回貨時的分錄是怎么樣的,要查出原因才能充的哦,

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齊紅老師 解答 2021-07-13 15:53

應(yīng)付賬款在借方的話,證明是提前付款給人家了,提前付款要人家要查明原因,是因?yàn)閷Ψ經(jīng)]發(fā)貨

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同學(xué),你好,應(yīng)付賬款如果是負(fù)數(shù)代表是預(yù)付賬款的以前
2021-07-13
不同情況下,重分類調(diào)整的項目不同,根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定. 當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這是屬于一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去. 重分類指會計報表的重分類.它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額.具體說來,它根據(jù)會計明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去. 如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財務(wù)指標(biāo)異常.比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中.同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中. 因此,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費(fèi)用與預(yù)提費(fèi)用為重分類的對應(yīng)科目. 重分類調(diào)整的原因: 在會計賬戶的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益中,會出現(xiàn)賬戶的總賬或明細(xì)賬的余額為負(fù)數(shù)的情況.比如在利潤表(亦即損益表)的稅前利潤,或者資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項目,這些項目的余額為負(fù)數(shù)時,可以以紅字記賬,也可以顛倒借貸記錄. 但是有些賬戶的余額不能為負(fù)數(shù),則這些賬戶的余額出現(xiàn)負(fù)數(shù),就應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的調(diào)整.
2022-06-27
你好,嚴(yán)格來說這個不需要做賬務(wù)處理,只需要報表重分類就行,你看下你的報表有重分類的功能吧。
2024-09-27
同學(xué)您好 1、其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是其他應(yīng)付款; 2、應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)付賬款; 3、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)整對應(yīng)的科目是預(yù)收賬款。
2021-01-03
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負(fù)數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
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