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我公司月末未收到采購商品的發(fā)票,如果暫估商品入賬,如何進行會計賬務處理?

2021-07-13 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 13:10

借庫存商品貸應付賬款或者是銀行存款。

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快賬用戶3531 追問 2021-07-13 13:14

我這樣記是不是不對? 借:庫存商品~暫估,貸:應付賬款~暫估 月末,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品~暫估 實際購入時根據(jù)發(fā)票金額,借:庫存商品~暫估(紅字),貸:應付賬款~暫估(紅字) 借:庫存商品~超市,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:15

對的,如果暫估的和發(fā)票的不一樣,你的成本也得調(diào)整。

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快賬用戶3531 追問 2021-07-13 13:16

怎么調(diào)整?因為我月末把暫估的庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了?

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快賬用戶3531 追問 2021-07-13 13:17

所以,次月沖銷暫估的時候,庫存商品~暫估科目就成為負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:20

借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù),這個是暫估紅沖的。

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:20

做發(fā)票的借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

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快賬用戶3531 追問 2021-07-13 13:24

老師,可以給我寫一下完整的會計分錄嗎?謝謝!還有庫存商品要不要設暫估這個明細科目?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:27

庫存商品寫具體的明細就可以不用寫,暫估 借庫存商品100貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 金額都是100 發(fā)票到了借應付賬款100貸庫存商品借主營業(yè)務成本-100貸庫存商品-100。 發(fā)票上是120,借庫存商品貸應付賬款120借主營業(yè)務成本貸庫存商品120。

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快賬用戶3531 追問 2021-07-13 13:29

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-07-13 13:30

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品貸應付賬款或者是銀行存款。
2021-07-13
你好,先確認暫估和發(fā)票金額一致嗎
2023-04-01
學員你好,你的問題是什么
2022-04-18
您好 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-10-20
您好同學,嗯,一般啊,是這樣做的,一般是我們要把去年的暫估入庫的憑證沖掉,然后今年呢,再做一個調(diào)整的品種,把發(fā)票婦道調(diào)整的憑證里就可以。
2022-03-26
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