同學(xué)你好 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 帶:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
請教老師:幫忙寫一下固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理
企業(yè)從2020年9月變更為一般納稅,現(xiàn)在清理了2019年購買的固定資產(chǎn),處置資產(chǎn)時收到300元的收入,請幫忙寫一下固定資產(chǎn)處置分錄及應(yīng)繳納稅金的計算。
老師,能幫忙寫一下甲公司的賬務(wù)處理嗎?
老師您好,請教一下固定資產(chǎn)盤虧了,賬務(wù)怎么處理?
請教老師:處置固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師這里的稅費(fèi)是怎么算的?
增值稅需要看按照你實際的作價的金額除一加征收率,乘以征收率 或者除一加稅率乘以稅率
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 如果虧錢了 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 賺錢了 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這個分錄對嗎?
那你的描述完全正確 就是這么處理的
老師增值稅那塊固定資產(chǎn)清理是按13%算嗎?比如清理實際收款10000元,按10000/1.13*0.13算嗎?
還是按貸方固定資產(chǎn)清理金額計算呢?
按照實際的收到的金額計算的 稅率一般納稅人是13%