同學(xué)你好,就是進(jìn)項小于銷項,期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
請問增值稅進(jìn)項不夠抵減銷項時如何做分錄?借貸方科目分別是什么?
老師,年末轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方,次年做賬遇到銷項和進(jìn)項的時候如何做分錄
進(jìn)項>銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
老師好,請問月未以下明細(xì)科目有余額,請問要如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎樣寫? 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額248,095.45 貸方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項稅額287.32
老師好,請問:平常記賬時進(jìn)項入進(jìn)項稅額20萬,銷項稅額10萬,產(chǎn)生增值稅貸方負(fù)數(shù)【即是申報表的留抵稅額】,現(xiàn)在走清算,應(yīng)該如何把上述科目結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?