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小規(guī)模納稅人5月份代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅費,發(fā)票于5月底作廢,稅費暫未退回。有關附加稅在當月憑證中需要作哪些分錄,用不用做計提附加稅分錄,稅費退回時的分錄是怎樣做的。

2021-07-13 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 09:48

你好 附加稅正常計提繳納 后期稅費退回做沖減計提的分錄?

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快賬用戶9407 追問 2021-07-13 10:07

已作廢的增值稅發(fā)票做分錄嗎,我先收入確認再做負數(shù)了,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅(負數(shù))。這樣對嗎,另外收到退回的增值稅分錄是怎樣的

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:10

?借:應收賬款(負數(shù))貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))? 應交增值稅(負數(shù)) 借:銀行存款 貸:應交增值稅

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你好 附加稅正常計提繳納 后期稅費退回做沖減計提的分錄?
2021-07-13
借稅金及附加 貸銀行存款
2020-10-22
借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費、應交增值稅負數(shù)。
2022-03-29
交稅的時候 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-04-15
你好! 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 退回來再 借:應收賬款(負數(shù)) 貸:應交稅費-應交增值稅(負數(shù))
2022-01-18
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