你好 ?這個(gè)一般不用單位這樣做收到發(fā)票? 或者你就寫收到發(fā)票的??
老師,問(wèn)一下,我們?cè)谧鲑M(fèi)用報(bào)銷憑證的時(shí)候有當(dāng)月發(fā)生下月支付的情況,面單(報(bào)銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當(dāng)月還是放到下個(gè)月
您好老師,問(wèn)一下,我們?cè)谧鲑M(fèi)用報(bào)銷憑證的時(shí)候有當(dāng)月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應(yīng)該怎么做呢?面單(報(bào)銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當(dāng)月還是放到下個(gè)月?
老師,我們1月份的采購(gòu)款,當(dāng)時(shí)未支付,我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商,后面我們采購(gòu)人員拿自己的錢自己支付了,然后過(guò)來(lái)報(bào)銷了,但是發(fā)票我附在1月份的采購(gòu)成本憑證后面了,員工現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)可以只是一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?還是寫個(gè)付款申請(qǐng)單好寫?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,當(dāng)材料預(yù)付款時(shí)我們用的憑證封面是付款申請(qǐng)單,當(dāng)月掛賬時(shí)用的憑證封面是應(yīng)付賬款,當(dāng)收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該用什么作封面呢?
實(shí)際成本下,如果采購(gòu)物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫(kù)的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
我知道,我是問(wèn)封面做什么類似付款申請(qǐng)單和應(yīng)付賬款的封面單據(jù)
你好 你只是收到發(fā)票,沒(méi)發(fā)生其他的業(yè)務(wù) 要是寫就寫收到發(fā)票??
我的意思是這樣的,某一個(gè)材料,在提供貨物的時(shí)候要求支付款項(xiàng),我們是用的付款申請(qǐng)單來(lái)做的封面,讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,當(dāng)月收的貨物時(shí)做應(yīng)付賬款封面掛賬,次月收到發(fā)票,我不知道用什么做封面
你說(shuō)的封面是指裝訂憑證的封面嗎? 還是什么? ?
就是類似付款申請(qǐng)單,費(fèi)用報(bào)銷單類的
你好 你可以寫個(gè)收到發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表? 就行? 不用其他的操作?
做這個(gè)統(tǒng)計(jì)表后上面再做記賬憑證是吧
你好 是的 是這樣處理的?