同學(xué),你好。繳納的上個季度的增值稅、附加稅、所得稅費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸:銀行存款;這個季度季報計提附加稅、所得稅,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅;借:所得稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
請問那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
請問下老師,,那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
老師,申報季度企業(yè)所得稅的時候6月份報表中有所得稅費(fèi)用,這個費(fèi)用在申報表中填寫在哪里?
老師請問,繳納的上個季度的增值稅、附加稅、所得稅費(fèi)用,這個分錄怎么做啊。然后這個季度季報的時候這個費(fèi)用填在報表中的哪里???
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師這么晚了,謝謝還能回我,我想問的是比如1-3月的稅費(fèi),4月份才會扣掉,這個支出去的費(fèi)用,在4-6月的財務(wù)報表中、企業(yè)所得稅申報表中該填在哪里?
同學(xué),你好。1-3月的稅費(fèi)在4月的資產(chǎn)負(fù)債表里減少銀行存款和應(yīng)交稅費(fèi)
3月底沒有計提所得稅費(fèi)用,4月繳納了所得稅,補(bǔ)提的,然后損益科目就有個所得稅費(fèi)用,這個費(fèi)用該填哪里,又不屬于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用
同學(xué)你好,還要計提,放在所得稅里