是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師,小規(guī)模企業(yè),季度開(kāi)票不超30萬(wàn),免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?附件是計(jì)提后,也這樣走,還是就不計(jì)提
老師,第二季度開(kāi)票數(shù)227732.68,稅2277.32,我們還是按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)發(fā)票,第二季度未超過(guò)45萬(wàn),直接做免稅憑證就可以了,對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2277.32,貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入2277.32,對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人,季度45萬(wàn)內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開(kāi)了發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn),借應(yīng)收款,借應(yīng)交稅金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫(xiě)的嗎?那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目就一起那么掛著嗎?那個(gè)稅是不用交的
老師,你好,公司是5%小規(guī)模納稅人。 第一季度不超45萬(wàn)普票免交增值稅。 平常普票和專(zhuān)票的增值稅做憑證都是應(yīng)交稅費(fèi)都是另外做分錄。 請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)3月增值稅,4月憑證需要做一筆免稅收入嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-5%普票 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過(guò)30萬(wàn) 銷(xiāo)售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬(wàn),免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
公司要注銷(xiāo),賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買(mǎi)個(gè)小轎車(chē)10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷(xiāo),把使用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)了,二手車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專(zhuān)票紅沖后,是按照銷(xiāo)售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?