是的,二季度也會體現(xiàn)的,因為二季度的利潤總額是1-6月的累計數(shù)
老師您好,企業(yè)所得稅季報減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)填上,就帶到A表第十二行了是嗎?第二季度匯算清繳完,第八行彌補虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎?
稅審報告在第二季度申報前出具了去年度的彌補虧損,請問這個數(shù)字需要在第二季度的企業(yè)所得稅納稅申報表上提現(xiàn)嗎?那賬面上是否也需要提現(xiàn)呢?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報企業(yè)所得稅是報表已經(jīng)彌補過去年的虧損,在第二季度填報所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補虧損嗎?這算是重復彌補嗎
老師你好,我們企業(yè)所得稅季報,彌補上面虧損98萬,第一季度這個數(shù)字在報表里顯示,第二季度自己又帶過來了,這個對嗎
老師您好!21年留底彌補虧損的金額是43998元,22年第一季度凈利潤994元,第二季凈利潤31194元,第二季凈利潤是16860元,現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅,上面顯示可彌補以前年度虧損43998元,這個季度不應(yīng)該是43998+994-31194-16860=3062元,這3062元不是要交企業(yè)所得稅嗎?可表格里沒有顯示要交的
請問建筑公司稅種認定中增值稅稅率是9%,征收率3%,現(xiàn)在如果需要開銷售材料的發(fā)票,沒有13%的稅率怎么申請,才會有。告知詳細步驟,謝謝!
老師,我想問一下申報工會經(jīng)費收入是不是按照個稅上面申報的當期收入申報
老師您好,咨詢 我公司提供場地給需方進行乒乓球比賽 收取保潔服務(wù)費、安保費,這種情況我公司能開具哪個貨物或服務(wù)名稱的發(fā)票合適?謝謝
只錄科目余額,可以生成報表嗎
老師,我司接受股東單位長期派來的員工,我司購買了意外險和支付相應(yīng)的勞務(wù)報酬,那社會保險費這塊應(yīng)該由股東單位承擔嗎
老師,我們收到工程款發(fā)票價款246587.16稅額22192.84,價稅合計是268780,實際收款190000,剩余的款以后打給我們,這筆賬務(wù)怎么做分錄呀
那3月份的帳可以入到6月么
老師 :國稅上待抵扣進項稅額比賬上多,查了原因是很多年前無法查明的遺留問題,現(xiàn)在我想調(diào)整要怎么調(diào)呢?
請問:沒有權(quán)利憑證的,質(zhì)權(quán)自辦理出質(zhì)登記時設(shè)立,沒有權(quán)利憑證啥意思,?
老師,你好,我這里有家一般納稅人企業(yè),5月開票820.8元,增值稅94.43元,無抵扣,但是在申報的時候,系統(tǒng)在應(yīng)納稅減征額一欄填了增值稅94.43元,本月就不用扣繳稅款了,是為什么?
那老師我這個季度是不是就不用繳納稅款,但是我看應(yīng)納稅所得額還有數(shù)字
本期應(yīng)納稅額為0,就不需要繳納
那這個應(yīng)納稅所得額98萬多不用繳納是吧
是的,不需要繳納的額
好的,謝謝你
好的,客氣,幫到你就好