進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

貿(mào)易公司購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,月末勾選認(rèn)證了。需要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
當(dāng)月購(gòu)入商品發(fā)票未勾選進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄
當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣,怎么做賬?下次抵扣了沖銷分錄怎么做
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬怎么做分錄?
當(dāng)月沒有勾選得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?


待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)計(jì)入什么科目
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里面