你好 借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

貿(mào)易公司購入商品的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,月末勾選認(rèn)證了。需要怎么做會計(jì)分錄?
月初勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,上月底銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會計(jì)分錄怎么做
?老師您好,我新公司是貿(mào)易公司,國內(nèi)購進(jìn)一批商品用于出口,這份進(jìn)項(xiàng)稅額,我要勾選認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出,還是直接在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)勾“發(fā)票不抵扣勾選”選項(xiàng),不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以呢?
老師,貿(mào)易公司購進(jìn)商品同時(shí)收到 發(fā)票了,入庫的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是可以直接做進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師你好,我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,增值稅申請了簡易計(jì)稅方式,收到進(jìn)項(xiàng)專票時(shí),發(fā)票未認(rèn)證勾選,但是會計(jì)把發(fā)票先入賬做成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了! 想請問簡易計(jì)稅的不可以抵扣勾選么,那待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么做處理呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?


這個(gè)分錄我知道,月末勾選認(rèn)證了。怎么做分錄。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?聽說有的可以退稅,有的不可以退稅。會計(jì)分錄怎么做?
你好 如是出口企業(yè),可以申請退稅 。
勾選認(rèn)證的不能退稅嗎?
你好 你要看你們是否符合退稅要求 。 有的免稅的企業(yè)也是不可以退稅的
購入貨物計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅月末怎么處理?
我收到退稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)表顯示勾選認(rèn)證。不用管嗎?
你好 你要抵扣月末在做結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
這個(gè)月就有一筆銷售免稅,有一筆剛才那個(gè)進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不知道怎么處理。
你好 如果是免稅的 就不可以抵扣。 你要做轉(zhuǎn)出處理 借成本或者費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
怎么做分錄呢?
摘要怎么寫?
當(dāng)月有銷項(xiàng)免稅了,那個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)對嗎? 這樣的話:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)還是有余額呢?
摘要寫 免稅業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣轉(zhuǎn)出 ; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 是的 你進(jìn)項(xiàng)稅月末會做結(jié)轉(zhuǎn)的
然后做,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 嗎?
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就平了
什么情況下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好 你要繳納增值稅的情況; 銷項(xiàng)稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出大于了進(jìn)項(xiàng)稅 %2B留抵進(jìn)項(xiàng)稅的情況下 。