你好 借庫存商品進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
貿(mào)易公司購入商品的進(jìn)項稅計入進(jìn)項稅額,月末勾選認(rèn)證了。需要怎么做會計分錄?
月初勾選認(rèn)證進(jìn)項稅額,上月底銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會計分錄怎么做
?老師您好,我新公司是貿(mào)易公司,國內(nèi)購進(jìn)一批商品用于出口,這份進(jìn)項稅額,我要勾選認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出,還是直接在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項稅時勾“發(fā)票不抵扣勾選”選項,不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出也可以呢?
老師,貿(mào)易公司購進(jìn)商品同時收到 發(fā)票了,入庫的時候進(jìn)項稅是做待認(rèn)證進(jìn)項稅還是可以直接做進(jìn)項稅額?
老師你好,我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,增值稅申請了簡易計稅方式,收到進(jìn)項專票時,發(fā)票未認(rèn)證勾選,但是會計把發(fā)票先入賬做成本了,進(jìn)項稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項稅額了! 想請問簡易計稅的不可以抵扣勾選么,那待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么做處理呢
對公收到人才專項資金怎么做會計科目?這次款可以支付進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師您好,請問航空公司開具的機(jī)票退票手續(xù)費(fèi)專票,其進(jìn)項稅額可以抵扣吧,另外電子發(fā)票(鐵路電子客票)退票費(fèi)進(jìn)項稅也可以抵扣嗎
老師,圖二是我的上一任財務(wù)提供的余額表,圖一是我年中建賬的期初數(shù)據(jù),我建賬時財務(wù)軟件里主營業(yè)務(wù)收入本期發(fā)生額借貸一定要相等,但上一任給的表里是不等的,我不知道我建賬該怎么解決這個事情?
老師 個體工商戶的 無票收入需要交增值稅嗎
老師,公司注銷稅務(wù),賬上其他應(yīng)付款上有余額,怎么辦。是因為公司成立時找的法人股東借的錢,來刻章和銀行開戶年費(fèi)花費(fèi),現(xiàn)在注銷有余額
老師,改制重組是什么意思
老師好,單位給投保的雇主險,稅務(wù)申報是否要交印花稅?
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,銷售形式分線上跟線下,之前一直是用店里備案的掌易云這邊做進(jìn)銷存的賬務(wù),因為發(fā)現(xiàn)8月份的銷售出現(xiàn)了重復(fù)下賬問題,現(xiàn)在需要將線上的數(shù)據(jù)全部按線上管已云這個系統(tǒng)做進(jìn)銷存,我想問老師現(xiàn)在該怎么整理將這個線上賬調(diào)正確
支付的自媒體代運(yùn)營費(fèi)用,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)可以嗎
銷售毛巾,購入毛巾360條,每條:20,合計:7200,銷售毛巾:360條,每條:22.5,合計:8100,計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,毛利率是多少
這個分錄我知道,月末勾選認(rèn)證了。怎么做分錄。這個進(jìn)項稅額是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?聽說有的可以退稅,有的不可以退稅。會計分錄怎么做?
你好 如是出口企業(yè),可以申請退稅 。
勾選認(rèn)證的不能退稅嗎?
你好 你要看你們是否符合退稅要求 。 有的免稅的企業(yè)也是不可以退稅的
購入貨物計入進(jìn)項稅額了。這個進(jìn)項稅月末怎么處理?
我收到退稅發(fā)票統(tǒng)計表顯示勾選認(rèn)證。不用管嗎?
你好 你要抵扣月末在做結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
這個月就有一筆銷售免稅,有一筆剛才那個進(jìn)項。這個進(jìn)項不知道怎么處理。
你好 如果是免稅的 就不可以抵扣。 你要做轉(zhuǎn)出處理 借成本或者費(fèi)用貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
怎么做分錄呢?
摘要怎么寫?
當(dāng)月有銷項免稅了,那個月的進(jìn)項就不能抵扣嗎?
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)對嗎? 這樣的話:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)還是有余額呢?
摘要寫 免稅業(yè)務(wù) 進(jìn)項稅不允許抵扣轉(zhuǎn)出 ; 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 是的 你進(jìn)項稅月末會做結(jié)轉(zhuǎn)的
然后做,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000 嗎?
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就平了
什么情況下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好 你要繳納增值稅的情況; 銷項稅%2B進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出大于了進(jìn)項稅 %2B留抵進(jìn)項稅的情況下 。