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老師你好!我去年12月了一張發(fā)票因?qū)Ψ綐I(yè)務(wù)取消了,沖紅了,后來不用再開了,我的會計分錄把原來開的發(fā)票做了經(jīng)字,增值稅這塊的會計分錄要怎么處理呢

2021-07-12 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 15:55

你好,增值稅也是紅字。

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快賬用戶1417 追問 2021-07-12 16:06

老師結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要不要紅字,這個沖紅了不開了,稅要留底沖下一期的

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:24

你好,你是銷售方還是購買方?

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快賬用戶1417 追問 2021-07-12 16:26

我們銷售方

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:33

你好,紅字的銷項直接沖減當(dāng)月的銷項就可以了。還是你這月沒開發(fā)票?沒有銷項?

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快賬用戶1417 追問 2021-07-12 16:35

這個沖紅的發(fā)票不用再開了,稅已經(jīng)抵了其它項目開的發(fā)票銷項稅了

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快賬用戶1417 追問 2021-07-12 16:35

做了這一個分錄了

做了這一個分錄了
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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:38

你好,就把你當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票紅沖就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:38

你好,可以這樣處理。

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快賬用戶1417 追問 2021-07-12 16:52

那之前結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅需要再做一個紅字嗎

那之前結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅需要再做一個紅字嗎
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齊紅老師 解答 2021-07-12 18:26

你好,不用,稅你已抵其他項目的銷項了。

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你好,增值稅也是紅字。
2021-07-12
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-07-12
你好必須開紅字,還有這個對方不能開藍(lán)字給你們,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額負(fù)數(shù),
2021-04-21
你好,今年紅沖發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2023-01-31
你好? ? 對方認(rèn)證了發(fā)票了嗎?? 這個退回來是因為業(yè)務(wù)取消了嗎。 這樣好判斷科目??
2021-08-10
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