你好,增值稅也是紅字。
你好,會計。我想問下2020年12月份我家公司給對方開了4張銷項票,對方公司也不知道什么原因,2021年2月份說要把發(fā)票退回來,讓我再重新開,對方說已經(jīng)退稅了,我這邊該開紅字發(fā)票唄。
老師上午好,請教一個問題:公司去年12月份開了一張增值稅專用發(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價錯了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個我會計分錄要怎么做
老師你好!我去年12月了一張發(fā)票因?qū)Ψ綐I(yè)務(wù)取消了,沖紅了,后來不用再開了,我的會計分錄把原來開的發(fā)票做了經(jīng)字,增值稅這塊的會計分錄要怎么處理呢
老師我去年開出去29萬多的票,對方一直沒掛賬,現(xiàn)在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會計分錄
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
老師結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要不要紅字,這個沖紅了不開了,稅要留底沖下一期的
你好,你是銷售方還是購買方?
我們銷售方
你好,紅字的銷項直接沖減當(dāng)月的銷項就可以了。還是你這月沒開發(fā)票?沒有銷項?
這個沖紅的發(fā)票不用再開了,稅已經(jīng)抵了其它項目開的發(fā)票銷項稅了
做了這一個分錄了
你好,就把你當(dāng)時開的藍(lán)字發(fā)票紅沖就可以了。
你好,可以這樣處理。
那之前結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅需要再做一個紅字嗎
你好,不用,稅你已抵其他項目的銷項了。