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最近幾月成本票回來的比較多,正常入賬做成本時,造成進項稅額突然大于銷項稅額了,但是公司想適當納稅。比如上期確認用途后的“期末留抵稅額:1000”、本期做賬入成本的進項5000,本期銷售4500,但公司想本期適當納稅500,進項抵扣4000,應該怎么做賬呢?本期的5000需要在平臺全部確認用途嗎?確認后是不是就默認本期又有留抵了,請問實操上應該怎么操作?

2021-07-12 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 10:04

你好這個沒有認證做借應交稅費-待認證稅額,借進項稅額 4000 ,貸待認證進項稅額 4000不需要只需要認證你這個想認證進項稅額,不認證做待認證進項稅額,借銷項稅額 4500? 貸進項稅額 4000 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 ,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅? 500 貸未交增值稅500

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快賬用戶8810 追問 2021-07-12 10:21

明白了,再問個細節(jié)的小問題,我有很多張成本發(fā)票,是做之前就先算好抵扣哪些確認完后再入賬,做賬時每筆分錄區(qū)分好,是進項,還是待認證稅額,還是正常入賬,先每筆都做待認證,到結(jié)轉(zhuǎn)算好抵扣金額時,再做一筆把待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項去呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 10:27

先每筆都做待認證,到結(jié)轉(zhuǎn)算好抵扣金額時,再做一筆把待認證結(jié)轉(zhuǎn)到進項 可以這樣,

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你好這個沒有認證做借應交稅費-待認證稅額,借進項稅額 4000 ,貸待認證進項稅額 4000不需要只需要認證你這個想認證進項稅額,不認證做待認證進項稅額,借銷項稅額 4500? 貸進項稅額 4000 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 ,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅? 500 貸未交增值稅500
2021-07-12
開了專票你可以確認收入的 你們提供材料,第三方給你生產(chǎn)是嗎 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運雜費,做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費、消費稅等 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進) ——應交消費稅 貸:銀行存款、應付賬款等 運回加工物資過程中支付的運雜費: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運抵倉庫,辦理入庫: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
2020-09-09
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
2023-04-16
你好,不建議你們之間把每期工程成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本而收入入賬很少,這樣你們就不是企業(yè)核算的會計基礎制度權(quán)責發(fā)生制了,建議你們還是自己測算一個預計總成本,哪怕前期毛利低一點都沒有關系,這樣經(jīng)得住稅務局檢查。否則只有大量成本而收入少,稅務局會進行評估檢查,讓你們補交稅的
2020-12-08
1,是的,不需要,直接做進項稅額這個科目 2,購進的話不是收入是成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 3,是的
2021-04-21
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