您好,您的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄是如何做的?
老師,你好! 請問,有一筆增值稅減免稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,在利潤表中填寫了這個(gè)金額,資產(chǎn)負(fù)債表右邊比左邊大這個(gè)金額,是我哪里漏填寫了嗎
老師你好,問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面,左右兩表相差一個(gè)稅金的金額,我的稅金是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么讓它平衡
我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表不平,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額在負(fù)債表里面的其他流動(dòng)資產(chǎn),怎么辦,入錄沒有問題,科目也沒有問題,右邊的應(yīng)交稅費(fèi)金額也不對
新建賬套,試算平衡出來的報(bào)表跟余額表一起的報(bào)表怎么在其他流動(dòng)資產(chǎn)那有金額34144.53,別人給過來建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)負(fù)債沒有有金額,這個(gè)金額剛好隔的是余額表里面的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來的資產(chǎn)負(fù)債表和對接過來的資產(chǎn)負(fù)債表一致
請問:我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
請問老師,我們公司的股權(quán)兩部分組成,甲投資合伙企業(yè)控股99%,乙生物有限公司占股1%,現(xiàn)在老板讓我把乙公司股份轉(zhuǎn)給公司負(fù)責(zé)人李某,把公司名稱改成乙生物有限公司 ,怎么操作?需要繳納哪些稅費(fèi),分別怎么操作
公司賬上沒有車,發(fā)生油費(fèi)能報(bào)銷嗎,如果給老板報(bào)銷油費(fèi),需要什么手續(xù)
你好,殘保金工資總額填哪個(gè)數(shù)
12000月新沒有社保該交多少個(gè)稅?
老師,我有一家一般納稅人公司,我2025年1月有100萬收入,2月沒有,3月有50元的增值稅,請問我3月的增值稅附加中的雙教是否免征?我只看到減半,沒看到免征的文件,如果有是哪個(gè)文件
工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能如何計(jì)算?產(chǎn)能利用率又如何計(jì)算呢
那就是按13繳納銷項(xiàng)稅嗎
個(gè)人所得稅納稅記錄怎么導(dǎo)出
老師,2025.5月稅務(wù)找我調(diào)整2023年的所得稅報(bào)表,利潤調(diào)整了,補(bǔ)稅60萬,我把財(cái)務(wù)軟件返回去做賬了,然后導(dǎo)致后面的在電子稅務(wù)局上報(bào)的財(cái)報(bào)都對不上數(shù)了,這怎么辦呢
老師,請問這幾個(gè)數(shù)怎么填寫
借成本,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行
您好,那您待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅分錄沒問題,您有差額,應(yīng)當(dāng)是公式原因,
科目表也平,上期的也平,我怎么檢查哪里,
您好,這個(gè)不清楚了,出現(xiàn)問題有多種情況,只能逐筆找,是否有以前年度損益調(diào)整影響
沒有調(diào)整,我怎么調(diào)一下
您好,1逐筆分析確認(rèn)借貸方相同?2是否結(jié)賬
我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)
哦,是不是這個(gè)問題怎么結(jié)轉(zhuǎn)一下
您好,那就確實(shí)不清楚了,您只能找軟件服務(wù)商
我這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師
您好,您不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅科目