你好,可以這么做的。
老師您好,小規(guī)模納稅人人,二季度初次領(lǐng)購稅控盤440元,當(dāng)時(shí)沒入費(fèi)用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免45.54 管理費(fèi)用394.46 貸:庫存現(xiàn)金440 我現(xiàn)在三季度產(chǎn)生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
老師您好,小規(guī)模納稅人人,二季度初次領(lǐng)購稅控盤440元,當(dāng)時(shí)沒入費(fèi)用,直接抵扣的(二季度增值稅45.54元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免45.54 管理費(fèi)用394.46 貸:庫存現(xiàn)金440 我現(xiàn)在三季度產(chǎn)生增值稅430.69元,該怎么做分錄?
您好,小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯(cuò)了,作廢了稅費(fèi)已經(jīng)扣除過了(稅務(wù)局的說這季度報(bào)完稅才能在下月退稅),那這個(gè)季度做賬的時(shí)候這個(gè)扣的稅還像以前正常做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經(jīng)作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計(jì)稅依據(jù)了。但還要把這個(gè)交增值稅的分錄寫上
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請(qǐng)問,抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師,您好。小規(guī)模代開專票作廢,季度申報(bào)后退稅118.60,但是當(dāng)時(shí)實(shí)際扣費(fèi)118.61,造成了值稅貸方-0.01。老師,我在二季度末,做個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你看可以不?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市發(fā)海報(bào)吃飯等廣告費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,客戶要求加稅百分之一后的金額是648元,開票應(yīng)該開多少錢合適?
剛成立的一般納稅人,要找專管員合稅種,都需要和專管員怎么溝通
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
第七題,屬于長投哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?a選項(xiàng)為啥用480入賬
企業(yè)一般納稅人,或者小企業(yè)增值稅發(fā)票不夠了,老板不愿意交稅,稅額比較大,如何購買發(fā)票去抵扣,怎么做最劃算,過程及流程怎么做,以實(shí)際企業(yè)狀況為準(zhǔn),包括核酸的過程。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。