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老師 小規(guī)模納稅人計提增值稅可以用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎

2021-07-11 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 13:14

你好,不可以的,小規(guī)模納稅人不存在抵扣,不計 銷項稅。

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快賬用戶6369 追問 2021-07-11 13:15

我交接過來,之前的會計用了這個科目,我是新增一個“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費—未交增值稅”呢

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齊紅老師 解答 2021-07-11 13:17

就用一個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅就可以。

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快賬用戶6369 追問 2021-07-11 13:19

主要是系統(tǒng)里面之前的會計在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅設(shè)置了三級科目—銷項數(shù)額了,怎么修改呢

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齊紅老師 解答 2021-07-11 13:21

新增一個科目應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6369 追問 2021-07-11 13:25

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-11 13:28

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你好,不可以的,小規(guī)模納稅人不存在抵扣,不計 銷項稅。
2021-07-11
同學(xué)你好,是 必須設(shè)置 這個會計科目
2025-01-09
可以的 你有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個嗎
2022-04-27
你好,不可以。應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅是一般納稅人單位才使用的科目。
2021-01-06
同學(xué),你好 小規(guī)模,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就行
2024-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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