同學您好,那您就先放在工程施工里面,沒有確認收入,不需要結轉成本,收入和成本應該相匹配的
老師,我想問下,我是一家建筑勞務公司,4-6月份發(fā)生工人勞務成本30萬,但是因為總公司沒有下來工程款,這些工資尚未支付,沒有開票給總公司,也沒確認收入,這個工資該怎么做分錄呢?是否需要結轉成本?
那請問一下老師我的公司是做勞務派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時,借:應付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結轉多少勞務人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結轉多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現在沒有費用票,也只有工資成本
一個公司是建筑勞務有限公司,給別的工程公司提供勞務服務,本月給他們開票30萬而且還沒有收到錢,另外我們公司又請別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開個人發(fā)票60萬,已經支付了,請問怎么結轉成本?這個成本費用比我們開票的金額大。
老師,你好,麻煩問下我們是建筑勞務公司,勞務款人家預付給我們,我們還沒有開票,麻煩問下這個工程勞務款支付出去的工資可以確認成本嗎?
你好老師,我想請教一下,我公司是建筑企業(yè),2022年10月份結束了一工程項目,項目沒有驗收,沒有工程款進賬,但是發(fā)生了人工成本,也申報了個稅,23年1月份,項目驗收合格后,工程款也轉入了公司賬戶,人工工資也已經支付了,我想問下老師,前期已發(fā)生了的人工成本,跨年確認的收入,這種情況該如何進行賬務處理。懇請老師賜教!非常謝謝!
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
如何做分錄?
借工程施工貸應付職工薪酬——工資
那這樣沒有應收款項,不是會導致資產負債表里面負債增加,沒有資產?如何能平表?
工程施工體現在存貨里面,負債是應付職工薪酬
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在
那發(fā)生的吊車租賃費用實際支付了,也收到了發(fā)票,這個可以確認成本吧?
那您這對應的收入確認了嗎
沒有確認收入
老師,那工會經費還需要交嗎?
沒有確認收入,暫時就不確認成本
工會經費是需要交的 ,現在小微企業(yè)是返還的
那我去年交的也沒返還給我司呀
那是你們沒有這政策嗎,我們是次月就返的