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你好,我們是小規(guī)模企業(yè),上季度開具專票稅額為364元,專票和普票合計未超45萬元,上個月金稅盤維護費260元,我們計提附加稅是按264元的增值稅計提附還是按抵扣金稅盤后104元計提呢?

2021-07-11 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 10:05

你好, 專票上的稅額計提增值稅及附加稅。

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快賬用戶8711 追問 2021-07-11 14:56

老師,可是電子稅務局上的附加稅是按抵扣后的增值稅作為計稅依據繳納附加稅的,如果按專票上的計提附加稅不是等于多計提了嗎?跟我們實際繳納的對應不上,多計提的又沖回來嗎??

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齊紅老師 解答 2021-07-11 15:57

你好,按照實際要繳納的增值稅計提

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你好, 專票上的稅額計提增值稅及附加稅。
2021-07-11
對,沒錯兒,就是繳納100元增值稅,并按照這一百元集體附加稅。
2021-12-28
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
借應交稅費-應交增值稅280 貸管理費用280 借銀行存款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅50多
2022-07-07
1,普通發(fā)票,開具免稅。不計增值稅。 專用發(fā)票,3%開具,計提增值稅
2022-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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