你好, 專票上的稅額計提增值稅及附加稅。
你好,我們是小規(guī)模企業(yè),上季度開具專票稅額為364元,專票和普票合計未超45萬元,上個月金稅盤維護費260元,我們計提附加稅是按264元的增值稅計提附還是按抵扣金稅盤后104元計提呢?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年1月份我公司開出一張增值稅專用發(fā)票,價稅合計47831元, 會計分錄為:借:銀行存款47831元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費47357.43元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額473.53元 請問我的附加稅怎么計提?計提比例是多少?)會計分錄怎么寫?是和這筆憑證一起計提,還是到月末再計提?
請問老師,我們是小規(guī)模,6月開了一張3%稅率的專票,應(yīng)該計提增值稅50多元,但同時6月有280元的稅控盤費用可以減免,一抵扣等于不用繳增值附加,這種賬上應(yīng)該怎么做呢?
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報稅,是不是9月底就要計提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計提嗎? 計提增值稅總額×7%交城市維護建設(shè)稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個月凈利潤總額計提企業(yè)所得稅
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師,可是電子稅務(wù)局上的附加稅是按抵扣后的增值稅作為計稅依據(jù)繳納附加稅的,如果按專票上的計提附加稅不是等于多計提了嗎?跟我們實際繳納的對應(yīng)不上,多計提的又沖回來嗎??
你好,按照實際要繳納的增值稅計提