你好 可以更正申報(bào)
發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,并且也報(bào)了稅,但是沒(méi)有繳納稅款,現(xiàn)在稅已經(jīng)申報(bào)作廢,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里還能作廢重新抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)申報(bào)繳納印花稅后,發(fā)現(xiàn)少做應(yīng)納稅額進(jìn)去,還能作廢重新更正嗎
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)申報(bào)繳納印花稅后,發(fā)現(xiàn)少做應(yīng)納稅額進(jìn)去,還能作廢重新更正嗎?重新作廢后,少交的印花稅應(yīng)該如何交?
老師,請(qǐng)問(wèn)要把這個(gè)月報(bào)的報(bào)表需要重新做,但已經(jīng)申報(bào)了,是在稅費(fèi)繳納更正作廢的頁(yè)面嗎?直接點(diǎn)作廢嗎?還是可以把申報(bào)的可以更正?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報(bào),我找到了去年的財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表進(jìn)行了更正申報(bào),在稅源采集時(shí)進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報(bào)時(shí)一樣,計(jì)算出的應(yīng)納稅額確實(shí)也比去年少了,就提交了申報(bào),然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過(guò)的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報(bào)的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報(bào)繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報(bào),怎么會(huì)產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下代扣代繳個(gè)稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問(wèn)一下就是個(gè)人維修的那種維修票。要不要簽合同啊?稅務(wù)有沒(méi)有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)社會(huì)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級(jí)會(huì)計(jì)包含的財(cái)務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問(wèn)下我24年1月有一票報(bào)關(guān)了,但是退稅不了,這個(gè)怎么處理
老師,我們公司個(gè)人的水電費(fèi),充值飯卡費(fèi)。在支付工資的時(shí)候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
已經(jīng)繳納了的印花稅少了一點(diǎn)點(diǎn),應(yīng)該怎么補(bǔ)?
?也可以直接申報(bào)作廢重新申報(bào)是嗎
對(duì)的 直接更正重新申報(bào)