你好,251079.04填在主表第二欄
你好老師,小規(guī)模企業(yè)開的專票金額填到增值稅主表哪個(gè)欄里?
老師好,問一下,小規(guī)模自己用稅控盤開具的普票和代開的專票 應(yīng)該填到增值稅報(bào)表的哪一欄?怎么填?
老師 小規(guī)模增值稅怎么填 都是開的專票 金額:251079.04 稅款:7532.32 合計(jì):258611.36 這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪個(gè)表哪一欄
老師,報(bào)稅,增值稅及附加稅,附表一申請(qǐng)表,數(shù)怎么填,填哪列,小規(guī)模,填百分之3征收率那欄嘛?普票專票合計(jì)數(shù)嘛?
老師個(gè)體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報(bào)表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無(wú)票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無(wú)票支出?
老師我們國(guó)慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?。?/p>
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰(shuí)寫?一個(gè)月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人,7月28日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個(gè)房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
老師 是填在這里嗎 怎么我填了不顯示稅費(fèi)金額啊
是這里,正常會(huì)自動(dòng)顯示稅額的
可是不顯示啊 是不是其他表我還要填數(shù)據(jù) 老師你看下我發(fā)的第一張圖片
同學(xué),沒有自動(dòng)顯示你可以自己手工填一下啊
不顯示是不是因?yàn)槲倚∫?guī)模開的專票不到45萬(wàn) 所以不用繳稅?
不是,專票多少錢都是要交的
那我這個(gè)稅款只填主表嗎?第二個(gè)表小規(guī)模附列資料要填嗎?
主表會(huì)顯示3%的稅額,在減免附表也是填這個(gè)不含稅金額,會(huì)出現(xiàn)減免的2%
可是我填了怎么稅款都不跳出來
那你就手工填一下,可能是你系統(tǒng)問題