你好這個(gè)是少計(jì)提補(bǔ)上,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-水利 , 借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行
還有個(gè)問題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項(xiàng)稅額12萬,進(jìn)賬稅額9萬,本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬,計(jì)提城建和教育費(fèi)附加時(shí)是按本月實(shí)際繳納的4萬計(jì)提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計(jì)提城建和教育費(fèi)附加
胡老師您好,請(qǐng)問運(yùn)輸公司:應(yīng)交增值有貸方余額,城建稅,教育附加,地方教育附加這3項(xiàng)有借余額,怎么做分?jǐn)?shù)做平謝謝 城建稅,教育附加,地方教育附加這3項(xiàng)有借方余額是因?yàn)闆]有計(jì)提嗎 但是應(yīng)交增值稅有貸方余額又是什么原因呢,要不要做平它呢
老師 外地預(yù)繳增值稅2個(gè)點(diǎn) 城建稅五個(gè)點(diǎn) 然后我計(jì)提附加稅的時(shí)候就多了這兩個(gè)點(diǎn)的差額 我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
繳納增值稅3811.35 附加稅457.36 上月計(jì)提時(shí)計(jì)提的附加稅是476.42正好差額是水利建設(shè)稅 這是什么原因 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理 謝謝老師
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報(bào)表附表四上面如果有加計(jì)抵減額,這個(gè)加計(jì)抵減額要反應(yīng)到增值稅申報(bào)表的主表上嗎;還有這種情況下,加計(jì)抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
老師你好,我想問下殘保金申報(bào)人數(shù)與個(gè)稅申報(bào)人數(shù)不一致的情況下稅務(wù)要怎么處理
你好 老師 麻煩問下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務(wù)
老師好,請(qǐng)問公司銷售貨款和給客戶的返利款,是各付各的,還是客戶把該返的利扣除后在付過款呢?
藥企行業(yè),購(gòu)買中藥電子秤應(yīng)該錄入哪個(gè)科目
老師招待費(fèi)限額是多少
認(rèn)證抵扣了的發(fā)票對(duì)方是不是不能紅沖?
老師,銀行收到錢,做未開票的會(huì)員費(fèi)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三級(jí)明細(xì)怎么寫
老師,我要開發(fā)票,松節(jié)水,一桶一桶的,發(fā)票類別是什么呢
老師:公司簽了技術(shù)開發(fā)合同,分幾個(gè)階段付款,每付一筆款對(duì)方也有開票,要所有款結(jié)清才能軟件開發(fā)完畢,我現(xiàn)在這樣寫分錄可以嗎?正確的分錄怎么寫???
老師,您好,請(qǐng)問一下民營(yíng)門診,收到預(yù)收款項(xiàng),分別由POS機(jī),美團(tuán),還有同品牌其他門診內(nèi)部轉(zhuǎn)診款項(xiàng),分別入應(yīng)收賬款-二級(jí)明細(xì),確認(rèn)收入按照實(shí)際消費(fèi)的金額確認(rèn)收入,未確認(rèn)收入的各二級(jí)明細(xì)科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉(zhuǎn)入某一科目嗎?確認(rèn)收入時(shí)再?gòu)脑摽颇肯喾捶较虼_認(rèn)
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計(jì)提是476.42 實(shí)際銀行扣款是457.36 是多計(jì)提了
不好意思,看花眼了,這個(gè),借稅金及附加,負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
好的 謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了