學(xué)員您好門票,今年開始100萬(wàn)以內(nèi)按2.5%算了,所以是100萬(wàn)*2.5%%2B1393319.69*10%
年度利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬(wàn)利潤(rùn),就是計(jì)提90萬(wàn)*5%的企業(yè)所得稅嗎?二季度累計(jì)160萬(wàn)利潤(rùn),(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計(jì)240萬(wàn)利潤(rùn),計(jì)提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬(wàn)利潤(rùn),計(jì)提320*0.25,是這樣算嗎?
小微企業(yè)第四季度利潤(rùn)未超100萬(wàn),但是全年累計(jì)超過(guò)了100萬(wàn),超過(guò)的數(shù)額按照10%來(lái)繳納,那在第四季度預(yù)提所得稅時(shí)應(yīng)該如何操作
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅優(yōu)惠政策,稅率100萬(wàn)以內(nèi)5%,100-300萬(wàn)10%,怎么計(jì)算數(shù)額,是分段嗎?還是超過(guò)100萬(wàn)了,所以的利潤(rùn)都按10%計(jì)算
#提問(wèn)#第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào),未超過(guò)300萬(wàn)利潤(rùn)的,不是100萬(wàn)內(nèi)5萬(wàn),100-300萬(wàn)的是10%?可實(shí)際申報(bào)時(shí),2393319.69的利潤(rùn),居然是164331.97,這是怎么來(lái)的數(shù)?
在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是可以累計(jì)來(lái)計(jì)算稅率的嗎,比如我前兩個(gè)季度利潤(rùn)100萬(wàn),企業(yè)所得稅是2.5%,第三個(gè)季度利潤(rùn)也是100萬(wàn),那是不是要加上之前的利潤(rùn)一共200萬(wàn),按10%來(lái)預(yù)繳企業(yè)所得稅?
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?