你好,暫按征收稅5%計算所得稅,
年度利潤總額超過100萬不超過300萬按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬利潤,就是計提90萬*5%的企業(yè)所得稅嗎?二季度累計160萬利潤,(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計240萬利潤,計提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬利潤,計提320*0.25,是這樣算嗎?
小微企業(yè)第四季度利潤未超100萬,但是全年累計超過了100萬,超過的數(shù)額按照10%來繳納,那在第四季度預(yù)提所得稅時應(yīng)該如何操作
2021年某小型微利企業(yè)1-3月累計應(yīng)納企業(yè)所得稅額為1500000元,請計算第一季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅額。(已知:小型微利企業(yè)年應(yīng)稅所得額不超過100萬的部分,實際稅率為2.5%,超過100萬不超過300萬的部分,實際稅率為10%)
2021年某小型微利企業(yè)1-3月累計應(yīng)納企業(yè)所得稅額為1500000元,請計算第一季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅額。(已知:小型微利企業(yè)年應(yīng)稅所得額不超過100萬的部分,實際稅率為2.5%,超過100萬不超過300萬的部分,實際稅率為10%)
我們是小微企業(yè),1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?我們第3季度申報的時候年累計應(yīng)納稅所得額超過300萬,申報的時候稅率會變?yōu)?5%嗎
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
那所得稅申報表上也按這個來申報嗎,那是什么時候做調(diào)整呢
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整,