你好!上一期有余額嗎?上期末沒有余額德華不影響
子公司注銷,所以子公司資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)全部為O,不參與合并,母公司資產(chǎn)負(fù)債表上 因為這個月子公司還有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)6。應(yīng)付賬不需要付了506,實收資本100,未分配利潤-600,這些數(shù)據(jù)直接和母公司的相加體現(xiàn)在合并報表上嗎? 疑問就是這些數(shù)據(jù)不知道怎么做分錄,體現(xiàn)到合并報表上。
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負(fù)的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師好,我想問一下我有個公司去年6月份合并到現(xiàn)在公司,內(nèi)賬一直沒去整理。外賬是報表一合并就可以了。但這個月老板把當(dāng)時購公司的所花的錢拿 給我了。我內(nèi)賬要怎么處理呀。
我想問一下,就是我因為這個公司有多個項目每個項目是一個賬套所以每個月我需要把各賬套報表合并起來才是我這個公司的報表,我想問就是我2020年合并報表的貨幣資金是比如說10007,然后我一月再合并的時候因為有些項目沒有發(fā)生就沒有做賬,我一月合并的時候還是有些是一月報表有些是十二月報表這樣合并的,這對我的數(shù)據(jù)有影響嗎?因為我現(xiàn)在一月報表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對不上不知道什么原因?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?