正常按發(fā)票的稅進行做會計分錄,至于免稅,直接是系統(tǒng)計算的3%的稅額
小規(guī)模企業(yè)服務外包公司給裝飾公司開了29萬勞務派遣普票,3個點的稅率,會計分錄如何做?當月也開了一張1個點的普票,納稅申報是分開申報嗎
小規(guī)模開票交1個點的稅,申報增值稅是按3個點申報,會計分錄如何做
小規(guī)模開票交1個點的稅,申報增值稅是自動跳3個點,是直接按3個點申報嗎,會計分錄如何做,
小規(guī)模開票有的開1個點,有的開3個點,怎么申報增值稅
老師 小規(guī)模減免 憑證寫分錄是 按照1個點,但是 增值稅申報表 是按照3個點,主營業(yè)務收入 是 按照1個點 還是 3個點 謝謝,這個小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
就是發(fā)票還是按開的1個點來做,免稅的分錄借應交增值稅 貸營業(yè)外收入按3個點的稅額來做嗎
那這樣科目余額表中的應交增值稅和營業(yè)外收入中的免稅額對不上怎么辦
分錄是按你入了多少增值稅,就是減免多少稅做分錄。至于申報減免稅是直接按3%計算的稅額。
那這樣科目余額表中的應交增值稅和營業(yè)外收入中的免稅額對不上怎么辦
一、應該是對的上的,如10000元不含稅收入,100元的稅,你做分錄是: 借:應收賬款(或銀行存款)10100 貸:主營業(yè)務收入10000 貸:應交稅費——應交增值稅100 二、減免稅的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅100 貸:營業(yè)外收入——減免稅費100 三、你申報時,增值稅主表,第10行填寫10000元,19行稅額是自動計算是300元,填寫好后,直接申報就可以了。
那這樣我們科目余額表的減免稅費跟增值稅主表上的免稅額對不上了,這樣不要緊嗎
這個不要緊,你看系統(tǒng)自動設置的稅是3%計算稅額的
是啊 系統(tǒng)是按3個點來算
系統(tǒng)的稅額是無法修改的。你就這樣申報就可以了。
那這樣被查沒關系吧
這樣不會被查,屬于正?,F象。
還有就是我們開票出去,沒有進項進來要緊嗎,小規(guī)模的企業(yè)
小規(guī)模納稅人,本身就不抵扣進項稅,直接取得普通發(fā)票就可以了。