借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 2.對(duì)的
小規(guī)模企業(yè)服務(wù)外包公司給裝飾公司開了29萬(wàn)勞務(wù)派遣普票,3個(gè)點(diǎn)的稅率,會(huì)計(jì)分錄如何做?當(dāng)月也開了一張1個(gè)點(diǎn)的普票,納稅申報(bào)是分開申報(bào)嗎
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的票之外,有開一個(gè)點(diǎn)的票也有開3個(gè)點(diǎn)的票,該如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師您好,當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時(shí)開具了3個(gè)點(diǎn)的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開具的3個(gè)點(diǎn)的稅款,所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開票不含稅收入44萬(wàn),交稅1.3萬(wàn),本期月初升一般納稅人前開了3個(gè)點(diǎn)的專票不作廢,這部分3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅收入2.8萬(wàn),稅款800元,申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做?
我是小規(guī)模納稅人,從事勞務(wù)派遣,去年12月份我沒有給接受勞務(wù)派遣的公司開12月份工資社保的發(fā)票,我把分錄做到了這個(gè)申報(bào)期,可以嗎?發(fā)票同時(shí)要補(bǔ)開對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資,社保及公積金,還有收取的勞務(wù)費(fèi),然后當(dāng)月也收到了勞務(wù)派遣公司開來(lái)的一張勞務(wù)費(fèi)專票,一張工資與個(gè)稅合計(jì)金額的普票,還有一張社保與公積金合計(jì)金額的普票,請(qǐng)問(wèn)單位如何做會(huì)計(jì)分錄?
酒店的日常賬務(wù)處理是怎么樣
發(fā)票金額可不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
住宿提供的專用發(fā)票可以抵扣嗎
發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入能導(dǎo)入負(fù)數(shù)金額么
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán),自然人之間轉(zhuǎn)讓,都交什么稅。2季度虧損,上一年末盈利,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額4000元,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)7月15日發(fā)放6月份工資,那么申報(bào)的個(gè)稅是6月份的還是5月份?怎么有的說(shuō)個(gè)稅遵循“發(fā)放了才計(jì)稅 不發(fā)放不計(jì)稅”的原則
老師,客戶打我10萬(wàn)的貨款,要求我開9個(gè)點(diǎn)的專票,我要求加收8個(gè)稅點(diǎn),我承擔(dān)的稅額是多少
老師,旅游服務(wù)-索道票,怎么做賬,求分錄。謝謝老師
公司購(gòu)買配電柜的電纜線進(jìn)什么科目,不是生產(chǎn)也不是銷售這個(gè)
老師,我們是貨代物流公司,大部分成本都是無(wú)票的,從對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?都是個(gè)人勞務(wù),提供不了發(fā)票,正常記賬,納稅調(diào)增