小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個(gè)增值稅做營(yíng)業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營(yíng)業(yè)外收入)?
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開(kāi)了13萬(wàn)多,專票3個(gè)點(diǎn),開(kāi)了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
老師 小規(guī)模減免 憑證寫(xiě)分錄是 按照1個(gè)點(diǎn),但是 增值稅申報(bào)表 是按照3個(gè)點(diǎn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是 按照1個(gè)點(diǎn) 還是 3個(gè)點(diǎn) 謝謝,這個(gè)小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
老師,我們是小規(guī)模,一直沒(méi)交過(guò)增值稅和附加稅,但是我們每次確認(rèn)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)都要按照3個(gè)點(diǎn)算,如果按照1個(gè)點(diǎn)算的話,小規(guī)模增值稅申報(bào)表上自動(dòng)會(huì)按照3個(gè)點(diǎn)產(chǎn)生本期免稅額,這個(gè)是什么原因???不應(yīng)該是1個(gè)點(diǎn)才對(duì)?
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
增值稅,申報(bào)表是 按照3%計(jì)算的
不用管那個(gè)的,系統(tǒng)是那樣子
您打開(kāi)申報(bào)表,稅務(wù)增值稅,未達(dá)起征點(diǎn),填上不含稅收入 是按照3%計(jì)算
不用管那個(gè)的,按我說(shuō)的處理就是了哈
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。