同學你好 這個不要吧 一般就是硬件多少錢進來做多少錢
企業(yè)所得稅季報了,沒有硬件收入可以暫估硬件成本嗎? 就是我們的收入分為硬件收入和軟件收入,軟件收入基本上沒有對應的軟件成本,那現(xiàn)在因為利潤太高了比如說硬件收入,比如說70萬,然后暫估的硬件成本可以比硬件收入高嗎?
我我們的收入分為硬件收入和軟件收入,軟件收入基本上沒有對應的軟件成本,那現(xiàn)在因為利潤太高了,比如說硬件收入是70萬,硬件成本可以是170萬嗎?就是硬件成本可以比硬件收入高嗎?
我們的收入分為硬件收入和軟件收入,軟件收入基本上沒有對應的軟件成本,那現(xiàn)在因為利潤太高了,比如說硬件收入是70萬,硬件成本可以是170萬嗎?就是硬件成本可以比硬件收入高嗎?
那比如說一個公司開票,他平常的還賣庫存商品,比如說50萬,,技術服務費比如20萬,還有他在賣這個嵌入式軟件,這個嵌入式軟件里面,收入包括軟件和硬件,(比如賣一個嵌入式軟件的銷售額是10萬,,軟件2萬,硬件8萬)的,還賣純系統(tǒng)軟件30萬,就是他的總收入=等于硬件收入+軟件產品收入+技術服務收入,50+20+10+30=110萬,(那這里其實硬件收入是不是算50+8=58萬)?軟件收入是2+30=32?58+32+20=110 那我剛才說的那個表里面,是不是嵌入式軟件那一欄的收入就只填屬于軟件這部分?就是2?那這個表格里系統(tǒng)軟件填110-2=108,還是30?
老師,軟件即征即退的,是分不清的進項才用實際成本或者銷售收入占比的方法分攤嗎?假如我同時銷售硬件和軟件,硬件部分的進項可以確定,就不用分攤了是嗎?
記賬憑證明細科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請問,我按照你說的這樣修改做憑證了,但是當年只收到20萬??顚S?,實際花出去284200元,我直接轉收益20萬可以嗎?借:遞延收益20萬 貸:其他收益20萬。 第一年收政府撥款 借:庫存現(xiàn)金20萬 貸:遞延收益20萬 租賃30年70畝荒山 借:長期待攤費用17500元 借:庫存現(xiàn)金17500元 購買五角楓樹苗:借:消耗性生物資產115200元 貸:庫存現(xiàn)金115200元 購買百日紅樹苗:借:消耗性生物資產112000元 貸:庫存現(xiàn)金29800元 其他應付款/法人 82200元 拉樹苗車運費:借:主營業(yè)務成本2000元 貸:其他應付款/法人2000元 第一年結轉租賃費:借:主營業(yè)務成本3500元 貸:長期待攤費用3500元 結轉遞延收益:借遞延收益20萬 貸:其他收益20萬 月末再正常結轉其他損益類科目對嗎?
國家規(guī)定全員都需要繳納個人所得稅及社保費,但是我們公司就想買幾個人的,不想全部買 老板讓我們財務出方案應該怎么辦?我想問一下有什么辦法?在實際工作中
一般納稅人能開13個點租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補價嗎
老師你好!進項稅額轉出需要結轉至未交增值稅嗎
財管里面,股東權益總額和凈資產總額是不是就一回事?
老師業(yè)務員出差報銷的動車票費用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經報了。也是真實的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來,初始計量和后續(xù)計量
那我現(xiàn)在有多余出來的發(fā)票做費用嗎?管理費用,銷售發(fā)票是技術服務費,技術開發(fā)費之類,開進來的發(fā)票也是技術服務費之類的, 那我多出來的100多萬做管理費用-技術服務費嗎?
同學你好 這個看你們收到的發(fā)票金額
我不是說金額的問題,我是說多出來的發(fā)票我不做成本了,那我做管理費用有沒有風險?
沒事 這個可以做的
還有一個問題是我沒注意到,上個月的賬已經做了,但是倒是可以反結賬的 1、上個月的賬也存在硬件成本比硬件收入大的問題,那我去反結賬把其中一部分成本調成管理費用嗎? 2、如果計入研發(fā)支出,但是如果對方合同不備案的話,又不能加計扣除,那我現(xiàn)在是把它先掛在研發(fā)支出,等到年末的時候,然看到時候合同有沒有備案,如果對方合同有備案,就轉到管理費用研究費用,如果對方合同沒有備案就計入管理費用-技術服務費,(我們以前的就是這樣做的) 那我這第1種第2種方法都行嗎?
不要 最好是計入硬件成本哦 硬件的收入要做成和成本一樣的金額 2.這個可以
老師,你有沒有仔細看第1個? 我是說上個月的賬,硬件成本已經比硬件收入大了,現(xiàn)在要不要把多出來的硬件成本那部分調成管理費用啊?
第一個我說了不要這樣做 最好是計入硬件成本哦 硬件的收入要做成和成本一樣的金額
你是不是沒明白我意思?。?你仔細想一下啊 我說的是成本比收入多出來的那些發(fā)票
你的硬件成本比總的收入都多?
對呀,對呀。。。。。
那就按照實際的來吧 就一張發(fā)票你咋分兩個科目
不是一張發(fā)票,一張發(fā)票限額不就10萬左右
發(fā)票限額并不是只有十萬 還有百萬的呢 那你可以計入管理費
我說我們的發(fā)票 那現(xiàn)在就是上個月的賬,我去反結賬,把成本比收入多出來的金額調到管理費用-技術服務費嗎?
嗯 只能計入管理費用了
就是說現(xiàn)在多出來的發(fā)票要么直接計入管理費用-技術服務費 要么掛在研發(fā)支出,先結轉到管理費用-技術服務費, 如果等到年末的時候,對方合同備案了,再調整一下科目,管理費用-技術服務費調整到管理費用-研究費用,行嗎?
可以的 這樣操作也可以