是的,這樣就不用分?jǐn)偭恕?/p>
老師,軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)劃分不清的,需要按成本或者銷售額的比例分?jǐn)?,那如果明確了軟件產(chǎn)品當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng),是不是就不用分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)了?
老師,我們是軟件開發(fā),銷售手持機(jī)硬件和軟件服務(wù)時(shí),不想開具軟件產(chǎn)品即征即退,退稅太麻煩了,可以合同約定分別開具硬件和軟件服務(wù)6%的發(fā)票嗎?
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)??增值稅即征即退用到,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
老師你好,請(qǐng)問一下軟件企業(yè)即征即退項(xiàng)目的租金管理費(fèi)水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?,是?dāng)月軟件產(chǎn)品收入占當(dāng)月總銷售收入額的比例來分?jǐn)倖??如何沒有開票是不是不用分?jǐn)偭耍?dāng)費(fèi)用抵扣一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)呢?望老師能夠解答,謝謝
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請(qǐng)問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請(qǐng)即征即退的增值稅多少?請(qǐng)老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營(yíng)業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
那我硬件的進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期銷售幾臺(tái)就抵扣幾臺(tái),還是我銷售2臺(tái),也可以多認(rèn)證幾臺(tái)的發(fā)票呢?
是的,可以,按照實(shí)際的認(rèn)證就行。