你好,借管理費用280,貸銀行存款280,減免時,借應交稅費--應交增值稅280,貸管理費用280,
稅控盤維護費發(fā)生時如何做分錄自己申報表如何填寫?
稅控盤續(xù)費280如何做會計分錄?全額抵稅如何申報?在哪里申報?
收到了稅控盤服務費280元退費,上期已經申報抵扣了增值稅,本期申報要如何處理呢
請問金稅盤、稅控盤維護在有銷項的當月如何抵扣分錄、在電子稅務局如何申報,謝謝!
老師好,請問稅控盤280元的發(fā)票可以全額抵扣,會計分錄怎么做?增值稅申報的時候,申報表在哪里填?
為什么答案c產品沒有固定成本,全都算給b產品來承擔嗎
原有產量減少20%,應該是30000*(1-20%)???
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數要1+?因為現(xiàn)值指數大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
報稅填表,一般納稅人需要填3個地方:主表、附表四、減免稅申報明細表 附表四要填第1行 減免稅申報明細表,減稅性質代碼及名稱,要選擇財稅[2012]15號文 主表要填應納稅額減征額 小規(guī)模納稅人 小規(guī)模比較簡單,只要填主表和減免稅申報明細表就可以了。
老師,如果公司沒有開票,也沒有增值稅要交,如果做了抵稅這280,就變成借方增值稅280元了,請問能這樣一直掛著不,具體掛多久都可以嗎?
你好,這個沒有收入開票只好一直到有開票
老師假如一年了到匯算清繳時也沒開票的話還可以一直掛下去不?有時限要求不?
你好,是的,總不會一直沒有業(yè)務
也就是說沒有時限要求,極端的說即使過了三年沒開也可以一直在借方掛著?
你好,可以的,沒有時限要求
如果長時間在借方掛著,稅務局會找公司嗎?
你好,不會的,會因為你們長期沒有收入來查賬,
那如果是這樣因為這個來查賬是不是還不如不做這筆全額抵扣的分錄呢?這樣是不是就不會因為全額抵扣一直增值稅在借方所以來查賬呢?能這么理解不?
你好,也不是這個原因,是因為你們長期不營業(yè),沒有收入引起稅務局注意