上期申報(bào)了,本期不需要操作的啊
請問稅控盤服務(wù)費(fèi)280,1月份做賬:借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸:管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎?
稅控盤年費(fèi)280元,如果沒有銷項(xiàng)(還在籌建期)在增值稅減免申報(bào)表中,不遞減,顯示有余額280元,需不需要做帳務(wù)處理!
收到了稅控盤服務(wù)費(fèi)280元退費(fèi),上期已經(jīng)申報(bào)抵扣了增值稅,本期申報(bào)要如何處理呢
老師,請問稅控服務(wù)費(fèi)280增值稅報(bào)表中填《減免稅申報(bào)表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi),但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí),忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計(jì),自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個(gè)人 耗時(shí)5個(gè)月 算它的人工 成本 材料 時(shí)間,我該怎么去弄呢?
沒有表達(dá)清楚,應(yīng)該是上期已經(jīng)申報(bào)了280元的增值稅抵扣,但是本期收到了280退費(fèi),申報(bào)增值稅的時(shí)候需要處理嗎?
你這個(gè)是不需要承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用嗎
是的,好像是稅收優(yōu)惠,之前交的錢退回來了,但是上期申報(bào)增值稅已經(jīng)做了抵扣了,現(xiàn)在退回來了的話申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
那你要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
分錄已經(jīng)做了,申報(bào)表上需要怎么做呢?
把這個(gè)服務(wù)費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,請問這個(gè)是在第14欄還是23b欄填寫呢?
這個(gè)是填列在23b欄的
請問增值稅申報(bào)表四 稅額遞減情況表稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)那里是不是就不用處理了呢?
是的,這個(gè)就不需要處理的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好