上期申報了,本期不需要操作的啊

請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發(fā)生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
稅控盤年費280元,如果沒有銷項(還在籌建期)在增值稅減免申報表中,不遞減,顯示有余額280元,需不需要做帳務處理!
收到了稅控盤服務費280元退費,上期已經(jīng)申報抵扣了增值稅,本期申報要如何處理呢
老師,請問稅控服務費280增值稅報表中填《減免稅申報表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
在稅務后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結轉憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
沒有表達清楚,應該是上期已經(jīng)申報了280元的增值稅抵扣,但是本期收到了280退費,申報增值稅的時候需要處理嗎?
你這個是不需要承擔這個費用嗎
是的,好像是稅收優(yōu)惠,之前交的錢退回來了,但是上期申報增值稅已經(jīng)做了抵扣了,現(xiàn)在退回來了的話申報增值稅的時候應該怎么辦呢?
那你要進行進項稅轉出的
分錄已經(jīng)做了,申報表上需要怎么做呢?
把這個服務費做進項稅轉出
老師,請問這個是在第14欄還是23b欄填寫呢?
這個是填列在23b欄的
請問增值稅申報表四 稅額遞減情況表稅控系統(tǒng)服務費那里是不是就不用處理了呢?
是的,這個就不需要處理的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好