您好 不需要做遞減增值稅的賬務(wù)處理
2020年4月獲得金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,期間沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),沒(méi)有銷項(xiàng),填報(bào)2020年12月的增值稅減免申報(bào)表本期發(fā)生額為0,本期應(yīng)抵減稅額自動(dòng)生成0,本期實(shí)際抵減稅額為280,保存時(shí)顯示本期實(shí)際抵減稅額不能大于本期應(yīng)抵減稅額,是沒(méi)有發(fā)生需要繳稅的銷項(xiàng)就還不能把維護(hù)費(fèi)填報(bào)上去嗎?維護(hù)費(fèi)發(fā)票減免有沒(méi)有期限?
老師,一般納稅人,前幾個(gè)月,有個(gè)買稅控盤(pán)440元的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了,但是一直沒(méi)有銷項(xiàng)能抵。在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,期末余額顯示440元,這個(gè)月有銷項(xiàng)需要抵扣了,我該怎樣操作
1.請(qǐng)問(wèn)今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒(méi)有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有在附表四稅額抵減情況表中填寫(xiě),那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
稅控盤(pán)年費(fèi)280元,如果沒(méi)有銷項(xiàng)(還在籌建期)在增值稅減免申報(bào)表中,不遞減,顯示有余額280元,需不需要做帳務(wù)處理!
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤(pán),3月份賬務(wù)處理如下: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:管理費(fèi)用280(紅字) 在第一季度減免稅明細(xì)表里填寫(xiě)了280,但是實(shí)際抵減額沒(méi)有填寫(xiě),數(shù)據(jù)為0。(因?yàn)楸酒诓挥眉{稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問(wèn)題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫(xiě)。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?