意思本來是普票?借利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調整 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額負數金額
發(fā)現去年12月份小規(guī)模納稅人收到的進貨發(fā)票,會計分錄給做成價稅分離了,現在怎么調整
小規(guī)模納稅人,季度報稅已經報完了,稅已經交了,現在發(fā)現一筆錯誤的分錄,借應付職工薪酬待銀行,寫成了借管理費用待銀行了,在一月份怎么調整了,還是在2021年12 月份調整呢
4月份收到去年預提成本的發(fā)票,去年預提了30萬,但只收到20萬,現在要怎么做分錄?小規(guī)模納稅人,去年的分錄是:借:主營業(yè)務成本 30貸:應付賬款-預計負債 30
小規(guī)模納稅人,收到的普票,被價稅分離做賬了,做成借記成本跟進項稅額,貸記應付賬款,有老師知道怎么調整嗎?
老師公司之前是小規(guī)模購進產品是專票當時價稅合計做賬了中間升的一般納稅人現在是之前的發(fā)票我現在抵扣了,是不是要把當時的憑證調成價稅分離的狀態(tài),怎么做分錄我不會
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
這樣都在借方然后負數表示
應交稅費在負數
負數就是把之前的沖掉啊
還有,外購商品買進來是普票,怎么做會計分錄,后期是拿出去安裝,比如辦公桌依,燈具,我們是包工包料安康公司
你好。安裝企業(yè)核算我不熟悉。我不能誤導你,你可以重新發(fā)起提問的
就是包一個裝修活,然后買的家具,在給安裝
你好。這塊核算不熟悉